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匯算清繳納稅調增以后,請問上一年未分配利潤需要調嗎?

84784987| 提問時間:2020 04/13 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!要調的。不過,如果你是小企業(yè)會計制度,就直接在本年度就好了。
2020 04/13 14:16
84784987
2020 04/13 14:21
在本年度調賬是嗎?
宋生老師
2020 04/13 14:22
你好!是的。小企業(yè)會計制度可以這樣。
84784987
2020 04/13 14:22
會計分錄怎么做呢?
宋生老師
2020 04/13 14:23
你好!你是說匯算清繳的分錄嗎
84784987
2020 04/13 14:26
是的
84784987
2020 04/13 14:26
因為表上調增了,賬上我不知道怎么處理
宋生老師
2020 04/13 14:27
你好!企業(yè)應補繳稅額,分錄如下: 借:以前年度損益問調整 貸:應交稅費—應交所得稅 繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:答銀行存款 調整未分配利潤,分錄如下: 借:利潤分配-版未分配利潤 貸:以前年度損益調整 如果是負數(shù),代表企業(yè)多繳稅額,分錄如下: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配權利潤,分錄如下: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
84784987
2020 04/13 14:30
雖然調增了,但是用于彌補上年度的虧損了,這個未分配利潤還需要調嗎?
84784987
2020 04/13 14:31
本年度不用交稅
84784987
2020 04/13 14:31
不對,應該是上一年度不用補交
84784987
2020 04/13 15:38
老師在嗎?
宋生老師
2020 04/13 15:56
你好!如果你彌補了虧損,只看最終是要退還是要補。
84784987
2020 04/13 15:57
最終是退稅
84784987
2020 04/13 15:57
多交了
宋生老師
2020 04/13 16:14
你好!最終是退稅,就按上面的退稅的分錄做就好了。
84784987
2020 04/13 16:26
老師,那我是在本年度末調,還是現(xiàn)在本月匯算清繳時賬上做這個分錄就行了?
宋生老師
2020 04/13 16:28
你好!是的。就是這樣了。
84784987
2020 04/13 16:37
嗯?
84784987
2020 04/13 16:38
本月就匯算清繳做這個賬上分錄是嗎?
宋生老師
2020 04/13 16:38
你好!沒明白嗎?如果是退稅,就按上面退稅的分錄就可以了 如果是負數(shù),代表企業(yè)多繳稅額,分錄如下: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配權利潤,分錄如下: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
84784987
2020 04/13 16:39
老師,我不是這個意思,我明白了,我意思是本月匯算清繳賬上做這個分錄就行了是嗎?
宋生老師
2020 04/13 16:40
你好!是的。什么時候匯算清繳,什么時候做分錄。
84784987
2020 04/13 16:42
之前一個老師說調表不調賬,不知道他為什么這樣說?
宋生老師
2020 04/13 16:47
你好!他的意思估計是不要去調去年的帳,只是調資產(chǎn)負債表的期末數(shù)。
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