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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問18年11月開出的增值稅普通發(fā)票,開多了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?
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速問速答你好 可以紅沖的 你可以在開票系統(tǒng)里面申請負(fù)數(shù)發(fā)票
2020 04/07 11:48
84784950
2020 04/07 13:51
需要到稅務(wù)局去登記嗎?以前沒有建賬,現(xiàn)在補(bǔ)賬這筆開出的發(fā)票需要做賬嗎?
meizi老師
2020 04/07 13:55
你好 不需要的 你直接開票系統(tǒng)紅沖的 需要做賬的
84784950
2020 04/07 14:03
會計(jì)分錄怎么做呢
meizi老師
2020 04/07 14:07
你好 你18年開票出去怎么做分錄的 你開票出去多了 也對應(yīng)做了分錄的把 看下之前分錄
84784950
2020 04/07 14:29
之前沒有建賬,我現(xiàn)在來接收的才發(fā)現(xiàn)開的發(fā)票比收款多,查了之后才知道發(fā)票開重了,現(xiàn)在補(bǔ)18年的賬需要做上去嗎?
meizi老師
2020 04/07 14:30
你好 需要的 那你先補(bǔ)做18年的賬 。然后 紅沖在才好沖18年的分錄的
84784950
2020 04/07 14:31
那這筆業(yè)務(wù)18年怎么做呢
meizi老師
2020 04/07 14:39
你好18年開票是收入 你要做借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)是在18年當(dāng)年的帳要這樣來做的
84784950
2020 04/07 17:15
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,紅沖時(shí),借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收賬款,對嗎?
meizi老師
2020 04/07 18:17
你好 嗯 是的 你貸方還得做增值稅的 。 你紅沖 才是對應(yīng)的分錄
84784950
2020 04/07 18:48
我們增值稅是免稅的。比如現(xiàn)在紅沖200萬,是不是要收入有200萬才可以沖?。?/div>
meizi老師
2020 04/07 18:52
這樣的話 免稅就不需要做增值稅的。 這個(gè)是在18年里面 的賬 。 你可以先做收入 在做紅沖 。 實(shí)際是 沒有收入 也可以紅沖。 只是申報(bào)的時(shí)候 負(fù)數(shù)申報(bào)過不了。 要去稅局大廳報(bào)的。 最好是有收入來沖
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