問題已解決
您好,我們是小規(guī)模納稅人,稅率有3%和5%,是否都享受季度銷售額不超過30萬就免稅的政策呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,普票享受的哦
2020 04/01 15:11
84785022
2020 04/01 15:15
今天在申報的時候 3%普票是9萬 5%開票是10萬 填寫在免稅欄 跳出的稅額是19萬3%的稅額 我可以修改嗎
樸老師
2020 04/01 15:16
可以的,可以按照實際的填寫
84785022
2020 04/01 15:27
這個月開票有1%的稅率 但是申報表中沒有 代開的專用發(fā)票應(yīng)該如何填寫呀
樸老師
2020 04/01 15:28
減免稅的附表還要填寫的
84785022
2020 04/01 15:35
附表填寫了 主表也未跳出啥呢
84785022
2020 04/01 15:35
1%的專票銷售額填寫在哪里呢
樸老師
2020 04/01 15:37
填在3個點的那里的哦
84785022
2020 04/01 16:27
我們這個月的稅有點復(fù)雜
樸老師
2020 04/01 16:28
你按照最新的來填寫申報就行
84785022
2020 04/01 16:29
同事紅沖了一張5%的普票 58000
開具了98000的3%的普票
樸老師
2020 04/01 16:29
紅沖的對應(yīng)的稅率是負(fù)數(shù)銷售額
84785022
2020 04/01 16:30
我是否應(yīng)該在免稅銷售額那里填寫40000?稅額填寫1200
84785022
2020 04/01 16:30
但是填寫后提示不對
84785022
2020 04/01 16:32
稅額應(yīng)該填寫40才是對的 可是必須要求填寫1200
樸老師
2020 04/01 16:37
你的免稅銷售額是按照你開的普票來填寫的
84785022
2020 04/01 16:42
是按普票填寫的 但是有紅沖的去年的發(fā)票 所以稅額會有抵減
84785022
2020 04/01 16:43
84785022
2020 04/01 16:43
稅額我填不了23.41 這個應(yīng)該咋辦
樸老師
2020 04/01 16:45
你開的發(fā)票是按照不含稅額填寫的
84785022
2020 04/01 16:46
是呀 圖片里面有的 您看一下
84785022
2020 04/01 16:48
銷項正數(shù)減銷項負(fù)數(shù)
樸老師
2020 04/01 16:49
圖片看不到的,系統(tǒng)有問題,1%的票你的減免稅的表填寫了嗎
84785022
2020 04/01 16:51
1%的填過了 專票的不影響
樸老師
2020 04/01 16:52
那你現(xiàn)在是哪里過不去
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