問題已解決
老師,想問一下,收到對方公司打過來的折讓款,怎么做分錄???之前對方有開紅字發(fā)票給我們,進項也做了轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在收到對方打過來的折讓款,要怎么做分錄?
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速問速答你好,這個是銷售折讓嗎?
如果是,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;銀行存款,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
這個應(yīng)當(dāng)做進項負數(shù)處理,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2020 03/27 18:19
84784969
2020 03/27 18:24
之前已經(jīng)做了借:庫存商品 紅字
借應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 紅字
貸:預(yù)付賬款 紅字 的分錄,現(xiàn)在收到款,要怎么寫分錄?
鄒老師
2020 03/27 18:25
你好,你之前做的紅字分錄是
借:庫存商品 紅字
借應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 紅字
貸:預(yù)付賬款 紅字
那現(xiàn)在收到款項就這樣做分錄,借;銀行存款,貸;預(yù)付賬款
84784969
2020 03/27 18:36
為什么不是貸應(yīng)收賬款啊
84784969
2020 03/27 18:48
你好,你之前做的紅字分錄是
借:庫存商品 紅字
借應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 紅字
貸:預(yù)付賬款 紅字
那我之前這樣做分錄是對的嗎?
鄒老師
2020 03/27 18:53
你好,如果先預(yù)付了款項,后面對方給開具了折讓進項發(fā)票,那就是這樣做分錄的
借:庫存商品 紅字
借應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 紅字
貸:預(yù)付賬款 紅字
(這樣做分錄是正確的)
然后收到退回款項就這樣做分錄,借;銀行存款,貸;預(yù)付賬款
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