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我們是一般納稅人,去年開的專票,今年拿回來需要紅沖了,我可以直接沖嗎?分錄如何做呢?
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速問速答開紅字信息表之后開紅字發(fā)票,你這個是啥情況 退回嗎還是啥,后面還重新開嗎,
2020 03/20 15:46
84784964
2020 03/20 15:53
不重新開了,現(xiàn)在只需要紅沖,做賬呢?
84784964
2020 03/20 15:54
如何做賬呢?我現(xiàn)在是不是要重新入庫在重新調整成本了
maize老師
2020 03/20 15:58
借以前年度損益調整,借應收賬款 負數,貸銷項稅額 負數,借庫存商品 貸 以前年度損益調整 差額結轉到未分配利潤下面,以前年度損益調整沒有余額
84784964
2020 03/20 16:04
那主營業(yè)務收入這樣數據和我一月份報表上已經沖減了,這個分錄中都沒有主營業(yè)務收入,我?guī)ど虾蛨蟊砩弦膊灰粯恿?/div>
maize老師
2020 03/20 16:08
這個是跨年了,跨年不能直接做主營業(yè)務收入,你匯算清繳記得納稅調減這個收入,
84784964
2020 03/20 16:12
分錄是這樣做嗎?老師不太懂這個為啥這么做
maize老師
2020 03/20 16:14
借應收賬款 負數,貸銷項稅額 負數 跨年,不能直接做收入和成本,
84784964
2020 03/20 16:17
還有一個問題,老師如果我沒有沖銷主營業(yè)務收入我現(xiàn)在帳上就多紅沖的這個金額,那我就一直掛賬嗎?
maize老師
2020 03/20 16:19
???這個是沒有沖收入,你這個跨年,不能影響本年收入,
84784964
2020 03/20 16:22
開紅字是沖減了收入了,我開了紅字,報表上交的也是沖減了的呀
84784964
2020 03/20 16:23
紅字發(fā)票沖減了以后,我報表上收入也就減少了呀,不然我只沖減稅額,不沖減收入,這樣我交稅的金額也對不上
maize老師
2020 03/20 16:25
那是增值稅,和你賬上有差異這個,
84784964
2020 03/20 16:26
對,增值稅帳上也對不上,收入也對不上
84784964
2020 03/20 16:26
增值稅對上了不好意思剛剛看稅是對的
84784964
2020 03/20 16:27
就主營業(yè)務收入和報表上對不上
maize老師
2020 03/20 16:31
是對不上,這個是有差異
84784964
2020 03/20 16:33
那我該咋辦呢?老師
84784964
2020 03/20 16:34
帳上對不上了,分錄也不能調整嗎?
maize老師
2020 03/20 16:38
是有差額,沒有說增值稅銷售額,必須是你賬上主營業(yè)務收入,
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