问题已解决
期初增值稅留抵20000 本月銷項 50000 增值稅的結轉分錄怎么做
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借應交稅費應交增值稅銷項5萬貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅3萬貸應交稅費,未交增值稅,借未交增值稅貸銀行存款。
2020 03/06 11:53
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2020 03/06 12:23
留抵部分不需要做分錄嗎,這樣做下來轉出期末明細賬余額不對
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/06 12:24
留底你上個月不做嗎?不是在轉出未交增值稅借方余額嗎?正好和這個月轉出未交增值稅貸方,余額相減。
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2020 03/06 13:04
上個月進項20000 分錄借應交稅費-轉出未交增值稅 2 貸 應交稅費-進項 2 借 應交稅費—未交增值稅 2 貸應交稅費-轉出未交增值稅2 期末只有借方未交增值稅2萬余額 。哪里出錯了呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/06 13:09
這個月借轉出未交增值稅貸未交增值稅5萬
借未交增值稅3貸銀存
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2020 03/06 13:15
還是不明白。上月份分錄對吧。期末只有未交增值稅借方余額2萬。這個月銷項5萬。 借應交稅費-增-轉出未交增值稅 貸 應交-進項2萬 然后怎么做
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/06 13:16
對
這么做就可以了
你不是加了一步
那個做不做都行
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2020 03/06 13:26
月末銷項進項結轉到未分配利潤可以不在分錄體現(xiàn)是吧。 不體現(xiàn)的話進項銷項月末一直有余額。年末一次結轉進項銷項還是可以放著不管
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/06 13:29
不結轉到未分配利潤
不體現(xiàn)的話進項銷項月末一直有余額。完全不對,他不是已經(jīng)結轉到轉出未交增值稅了嗎
錄借應交稅費-轉出未交增值稅 2 貸 應交稅費-進項 2
這個不是嗎
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