問題已解決
老師,如果我是購買方現(xiàn)在退貨,進項發(fā)票沒有認證是本月的,我把發(fā)票退給供應商,我這邊做的賬可以直接作廢嗎
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速問速答你好,可以的,
2020 03/06 09:02
84785013
2020 03/06 09:03
如果跨月了,我這邊在退給人家人家開紅字發(fā)票給我,我這邊只能做相反分錄或者紅沖是嗎?
郭老師
2020 03/06 09:03
你好,是的,
84785013
2020 03/06 09:04
如果我這邊進項發(fā)票認證了,而且跨月了,我這邊退貨我怎么辦
郭老師
2020 03/06 09:05
對方開負數(shù)
你轉(zhuǎn)出
84785013
2020 03/06 09:07
如果我這邊認證了,是不是我先在開票系統(tǒng)里申請開負數(shù)發(fā)票,然后把那個什么編碼給對方,對方才能開是嗎
郭老師
2020 03/06 09:08
你開紅字信息表
對方給你開負數(shù)
84785013
2020 03/06 09:11
老師如果對方開負數(shù)發(fā)票了,我有負數(shù)發(fā)票不是紅沖進項嗎
郭老師
2020 03/06 09:11
是
讓你轉(zhuǎn)出不是嗎
轉(zhuǎn)出就是進項轉(zhuǎn)出
84785013
2020 03/06 09:14
轉(zhuǎn)出和紅沖進項不一樣,我到底根據(jù)他的負數(shù)發(fā)票紅沖還是怎么做
郭老師
2020 03/06 09:17
轉(zhuǎn)出合并沖怎么不一樣了?
進項負數(shù)不就是進項轉(zhuǎn)出
不就是進項的借方嗎
郭老師
2020 03/06 09:17
不就是進項的貸方
最后那個打錯了
84785013
2020 03/06 10:05
有個叫做進項稅額轉(zhuǎn)出,你的意思我明白了就是進項的負數(shù)和進項相抵
郭老師
2020 03/06 10:06
是的
可以這么理解
一般直接做進項轉(zhuǎn)出了
84785013
2020 03/06 10:08
老師,這樣我可不可以總結,如果我這邊沒抵扣并且沒有跨月,我可以退回重新刪掉再根據(jù)新發(fā)票做。如果我這邊抵扣了,不管是跨月還是沒跨月我這邊都需要申請紅字信息表讓對方開負數(shù)發(fā)票,我根據(jù)負數(shù)做負數(shù)的分錄,對嗎
84785013
2020 03/06 10:09
你說的直接做進項轉(zhuǎn)出,分錄是怎么樣
郭老師
2020 03/06 10:15
是的
借應付帳款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
84785013
2020 03/06 10:28
借:應付賬款,貸,庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?
郭老師
2020 03/06 10:33
你好,對的,
84785013
2020 03/06 10:38
可是會計學堂實操課講是紅沖進項稅,不是進項稅轉(zhuǎn)出?進項轉(zhuǎn)出應該有規(guī)定的范圍
郭老師
2020 03/06 10:39
紅沖進項稅額也可以做上面你寫的分錄
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