問題已解決

老師你好! 我是行政單位的財(cái)務(wù)人員,年末零余額賬戶余額 財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)不一致(經(jīng)核對是由往來賬造成的),請問應(yīng)如何調(diào)賬處理,謝謝你!

84785039| 提問時(shí)間:2020 01/24 00:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
往來款項(xiàng)造成的,你是什么意思?是往來款項(xiàng)收到的錢和支付的錢處理不一致嗎?這塊兒的不一致,也不會導(dǎo)致零余額用款額度的一個(gè)金額有差異啊。
2020 01/24 00:20
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