問題已解決

老師好,請問如月初支付貨款,月底回票的如何做分錄阿?

84785044| 提問時間:2020 01/11 17:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:材料費用等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:預(yù)付賬款
2020 01/11 17:11
84785044
2020 01/11 17:14
收到票就做下面三個分錄,收到票時不用做應(yīng)付,做預(yù)付沖平就可以了?
bamboo老師
2020 01/11 17:14
是的 收到票就做下面三個分錄,收到票時不用做應(yīng)付,做預(yù)付沖平就可以
84785044
2020 01/11 17:15
好的,謝謝老師
bamboo老師
2020 01/11 17:17
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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