問(wèn)題已解決

計(jì)提了工資,并且做了事業(yè)支出,但未實(shí)際發(fā)放給個(gè)人,放在其他用付款里。待到年末,未將這部分至今發(fā)放給個(gè)人,直接上交了財(cái)政,這樣的分錄應(yīng)該怎么做?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/31 10:53
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是正常的計(jì)入其他應(yīng)付款 預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理 上交財(cái)政計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度 次年收到再?zèng)_銷(xiāo)
2019 12/31 12:13
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