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請問老師,農(nóng)業(yè)局給的補助怎么做賬?

84785003| 提问时间:2019 12/30 18:09
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好 如果是對已經(jīng)發(fā)生費用的補助,借;銀行存款,貸;其他收益 如果是對將來發(fā)生費用的補助,借;銀行存款,貸;遞延收益 如果是??顚S玫模瑁汇y行存款,貸;專項應付款
2019 12/30 18:10
84785003
2019 12/30 18:23
收到的補助款不用給他們開票吧,只用提供費用票就行了是嗎
鄒老師
2019 12/30 18:36
你好,收到補助款是不需要給對方開具發(fā)票的
84785003
2019 12/30 18:44
只要有相關費用票就可以是嗎?
鄒老師
2019 12/30 18:46
你好,與這個補助所對應的發(fā)生的費用就需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬核算的
84785003
2019 12/30 18:48
那后期怎么做?
鄒老師
2019 12/30 18:49
你好,這個具體是屬于上面3種情況的哪一種補助呢?
84785003
2019 12/30 18:52
已發(fā)生的費用收到補助后期怎么做
鄒老師
2019 12/30 18:53
你好 先發(fā)生費用,借;管理費用等科目,貸;銀行存款等科目 后收到補助,借;銀行存款,貸;其他收益 只需要做這個分錄,今后把損益科目結轉到本年利潤就是了
84785003
2019 12/30 18:57
這個其他收益是月末結轉還是年末結轉,它就好比收入類科目是吧?
鄒老師
2019 12/30 18:59
你好,是月末結轉,是好比收入這種科目,每個月月末都需要結轉到本年利潤的
84785003
2019 12/30 19:01
那如果先收到補助后發(fā)生費用后期怎么做呢?
鄒老師
2019 12/30 19:04
你好,如果是對將來發(fā)生費用的補助,借;銀行存款,貸;遞延收益 發(fā)生支出,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目 計提折舊,借;管理費用等科目,貸;累計折舊 同時,借;遞延收益,貸;其他收益
84785003
2019 12/30 19:07
不是用來買的固定資產(chǎn),還有平時的費用,入管理費用嗎?
84785003
2019 12/30 19:08
那這個公司就只有收益和費用,沒有收入和成本是到本年利潤是嗎?
鄒老師
2019 12/30 19:10
你好,我只是舉例用來買固定資產(chǎn)做上面的分錄 如果這個補助是用來支付之后 的費用,發(fā)生支出的是計入管理費用核算就是了 損益科目需要結轉到本年利潤科目的
84785003
2019 12/30 19:12
如果是??顚S玫脑趺醋??
84785003
2019 12/30 19:13
后期
鄒老師
2019 12/30 19:16
你好 如果是??顚S玫模?;銀行存款,貸;專項應付款 發(fā)生支出,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目 計提折舊,借;管理費用等科目,貸;累計折舊 同時,借;專項應付款,貸;其他收益
84785003
2019 12/30 19:17
好的,明白了,謝謝
鄒老師
2019 12/30 19:19
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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