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應收賬款期初數(shù)錄錯了怎么辦?從代帳公司接手過來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錄錯了
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速問速答那你好,如果時間不長,你可以重新建賬錄入正確的期初數(shù)
2019 12/17 15:37
84784949
2019 12/17 15:47
剛看了我的科目余額是對的,但是接手代帳公司,他科目余額表預收沒有數(shù)據(jù),然后應收賬款有一個負數(shù),我直接錄入應收賬款的余額,然后我的資產(chǎn)表里數(shù)據(jù)就不對了,預收怎么還有數(shù)字?我都沒錄預收啊,
84784949
2019 12/17 15:48
現(xiàn)在應收賬款負數(shù)我該怎么錄入
楊@老師
2019 12/17 15:51
那是他掛往來賬掛錯了,你可以沖賬 借:應收賬款 貸:預收賬款
84784949
2019 12/17 15:52
他是不是預收的科目直接不用,用了應收的負數(shù)?
楊@老師
2019 12/17 15:54
是的,有時應收賬款也可以在資產(chǎn)負債表上以負數(shù)形式體現(xiàn),沒關(guān)系的額
84784949
2019 12/17 15:55
譬如,他寫了應收賬款某公司期末借方余額300,應收賬款某公司期末借方余額-500,那我錄入期初數(shù)的時候我錄了-200,是不是就錄錯了,然后資產(chǎn)表就顯示應收賬款期末余額300,預收賬款500,我都沒錄,為何報表上自動出現(xiàn)預收賬款得數(shù)據(jù)
楊@老師
2019 12/17 16:03
報表上都有公式的,資產(chǎn)負債表里的應收賬款=應收賬款期末借方余額+預收賬款貸方余額,有邏輯關(guān)系的e
84784949
2019 12/17 16:13
那我現(xiàn)在怎么搞才能把應收賬款的余額調(diào)對 然后預收賬款沒有余額
楊@老師
2019 12/17 16:14
那你把報表導出來,手工改
84784949
2019 12/17 16:17
手動改?不能調(diào)賬嗎?
楊@老師
2019 12/17 16:18
那 借:預收賬款 貸:應收賬款
84784949
2019 12/17 16:26
我這樣做了,可是余額表更不對啊,
楊@老師
2019 12/17 16:31
其實是報表取數(shù)的問題,只是你不習慣以負數(shù)表示的
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