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老師,財(cái)政局撥款的:產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金該怎么做賬?

84785040| 提問時(shí)間:2019 11/12 09:24
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué) 借:銀行存款 貸:遞延收益(企業(yè)賬)專項(xiàng)基金(事業(yè)賬)
2019 11/12 09:25
84785040
2019 11/12 09:27
后期怎么處理啊
何江何老師
2019 11/12 09:30
同學(xué),一般是使用就轉(zhuǎn)出來就好了,
84785040
2019 11/12 10:44
這個(gè)錢應(yīng)該是不需要交稅的吧
何江何老師
2019 11/12 10:45
你好同學(xué) 這個(gè)不必交稅的同還
84785040
2019 11/12 11:09
轉(zhuǎn)出來的分錄怎么操作啊,我們這里是裝修款
何江何老師
2019 11/12 11:18
借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用
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