問題已解決

老師,你好,我們公司內(nèi)賬上掛著應(yīng)收賬款30多萬,預(yù)付賬款1萬多,預(yù)收賬款2萬多,但是這些不是真實(shí)存在的,可能是之前會(huì)計(jì)建賬的時(shí)候就做錯(cuò)了,要怎樣寫分錄消掉這些不存在的賬呢?

84784954| 提問時(shí)間:2019 11/06 14:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤分配貸預(yù)付 借預(yù)收貸利潤分配
2019 11/06 14:06
84784954
2019 11/06 14:15
老師,是否可以先預(yù)收和預(yù)付抵消一部分,即借:預(yù)收賬款 貸:預(yù)付賬款。做完這個(gè)之后,預(yù)收剩余部分再借:預(yù)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
84784954
2019 11/06 14:15
而且請(qǐng)問老師,那賬上的應(yīng)收賬款怎么處理呢?全部通過利潤分配-未分配利潤來過渡,是否會(huì)虛增企業(yè)利潤?
郭老師
2019 11/06 14:17
是同一個(gè)客戶的嗎 你全部往來都不對(duì)?
84784954
2019 11/06 14:26
是的,是同一個(gè)客戶。原來會(huì)計(jì)弄的,但是我和老板核實(shí)了,沒有應(yīng)收賬款,預(yù)收和預(yù)付賬款這些
郭老師
2019 11/06 14:28
同一個(gè)客戶這三個(gè)都有掛嗎,可以相互對(duì)沖。
84784954
2019 11/06 14:58
請(qǐng)問老師如何對(duì)沖?怎樣寫分錄?會(huì)不會(huì)虛增利潤
郭老師
2019 11/06 15:07
借預(yù)收貸預(yù)付。虛增利潤,那也是你們期初虛減了
84784954
2019 11/06 15:22
那應(yīng)收賬款如何調(diào)?
郭老師
2019 11/06 15:26
借利潤分配貸應(yīng)收
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~