問題已解決
請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄處理,從收到憑證到勾選認(rèn)證具體怎么記?
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速問速答你收到發(fā)票,進(jìn)行勾選認(rèn)證了的話,借:XX費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2019 11/05 10:55
84785030
2019 11/05 10:57
老師,請(qǐng)問沒有勾選認(rèn)證怎么做?等過兩個(gè)月統(tǒng)一勾選認(rèn)證后又怎么做?
辜老師
2019 11/05 10:58
沒有認(rèn)證的話,稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785030
2019 11/05 11:01
等認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?什么時(shí)候要用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)份錄呢?
辜老師
2019 11/05 11:02
是的,認(rèn)證了轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
當(dāng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,就要轉(zhuǎn)出
84785030
2019 11/05 11:03
老師,請(qǐng)問月末年末掛在進(jìn)項(xiàng)稅額科目不用做處理嗎?
辜老師
2019 11/05 11:09
銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,需要繳納增值稅的時(shí)候,要結(jié)轉(zhuǎn)的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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