问题已解决

開給對方普票一張9月,現(xiàn)在對方退回,要開專票,如何處理?

84785006| 提问时间:2019 11/04 09:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要把普通發(fā)票申請紅沖,然后再開具專用發(fā)票
2019 11/04 09:06
84785006
2019 11/04 19:50
這個月發(fā)現(xiàn)上個月個稅未扣款,今天扣款多繳納的錢可以做管理費用嗎
鄒老師
2019 11/04 19:50
你好,多繳納的錢是滯納金嗎?
84785006
2019 11/04 19:54
反正多繳納了,應該是,我可以做費用嗎?
鄒老師
2019 11/04 19:55
你好,如果是滯納金,應當計入營業(yè)外支出科目核算才是的,而不是計入費用
84785006
2019 11/04 20:03
前個月占估了100萬,這個月沖減100萬,那這個月成本就是50萬,造成成本-50萬,那怎么辦?
鄒老師
2019 11/04 20:05
你好,這個月需要做50萬暫估入庫處理才是的
84785006
2019 11/04 20:23
上個月暫估做賬,借主營業(yè)務成本100萬貸應付賬款100萬 現(xiàn)在紅沖是借主營業(yè)務成本-100貸應付賬款-100萬, 然后這個月主營業(yè)務收入是100萬,那成本都是-100萬了,這樣做對嗎?
鄒老師
2019 11/04 20:25
你好,這個月需要根據(jù)成本情況繼續(xù)做暫估處理才是的 借主營業(yè)務成本,貸應付賬款——暫估
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取