問題已解決

木老師,我以前問過幾次問題了的。這次又麻煩你。救助流浪乞討也歸屬我們單位。我們把這部分帳務(wù)做到其他應(yīng)付款里的。收到救助資金做貸方,使用資金做借方。現(xiàn)要從救助資金里付4000元臨時(shí)救助費(fèi)用給我們,我們又來給員工發(fā)這個(gè)護(hù)理費(fèi)用。這個(gè)具體分錄如何做啊。主要是財(cái)務(wù)的,我們是新制度了

84784969| 提問時(shí)間:2019 10/28 15:20
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,比較好處理。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 你之前是計(jì)入其他應(yīng)付款,那么現(xiàn)在是沖減
2019 10/28 15:39
84784969
2019 10/28 17:03
要從救助資金里付4000元臨時(shí)救助費(fèi)用給我們,我們又來給員工發(fā)這個(gè)護(hù)理費(fèi)用
84784969
2019 10/28 17:03
這個(gè)怎么體現(xiàn)出來啊
陳詩晗老師
2019 10/28 17:13
你之前是計(jì)入的其他應(yīng)付款 你現(xiàn)在要體現(xiàn)處理,只是 借,其他應(yīng)付款 貸,X收入 借,X費(fèi)用 貸,銀行存款
84784969
2019 10/28 19:00
謝謝,木老師
陳詩晗老師
2019 10/28 20:07
不客氣,祝你工作愉快
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