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老師,我上期留底稅額為10萬,本期按照稅負(fù)率應(yīng)該交3萬的稅,但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應(yīng)交稅費(fèi)為零,納稅申報表應(yīng)該怎么填才可以交3萬的稅?
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速問速答你好 正常填寫銷售額 留抵稅額自動抵扣 填寫完不用交稅就對的 你這個不能交稅 因為留抵的多 是自動抵的 不用交稅
2019 10/21 09:41
84785015
2019 10/21 09:42
那我如果要交稅,報表中應(yīng)該怎么做呢
玲老師
2019 10/21 09:46
你好你只能是多填寫銷售額超過留抵的進(jìn)項才能交上稅 沒有必要人為的控制稅負(fù)
84785015
2019 10/21 10:42
那印花稅是按照價稅合計還是不含稅金額計算?
玲老師
2019 10/21 10:43
你好 按合同上面寫的金額分開寫稅的不包括稅
84785015
2019 10/21 10:47
假如合同上是80萬,含增值稅專用發(fā)票。那我在本期開票開了40萬給甲方,本期印花稅是按40萬計算還是不含稅金額計算
玲老師
2019 10/21 10:54
合同金額是80萬就按80萬交印花稅 但是各地有差異 有的是按收入交印花 所以按你當(dāng)?shù)匾蠼?/div>
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