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實(shí)務(wù)
問題已解決
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
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速問速答你好,你銷售額合計(jì)多少,普票嗎
是企業(yè)小規(guī)模嗎?
2019 10/12 02:00
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