問題已解決
老師好我想問下我是內(nèi)賬報表的應(yīng)交稅費顯示是負(fù)數(shù)怎么調(diào)成0
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速問速答您好!是因為什么原因?qū)е仑?fù)數(shù)?進項嗎
2019 10/05 14:57
84785033
2019 10/05 15:02
具體我沒砍。出納做的分錄。一直。
84785033
2019 10/05 15:03
我想著不管啥原因了直接調(diào)的話好調(diào)嗎。直接調(diào)成0怎么調(diào)
宋生老師
2019 10/05 15:03
你好!要調(diào),要看之前是怎么做的,是什么原因?qū)е碌牟拍苷{(diào)。不然調(diào)不了。只會錯上加錯。
84785033
2019 10/05 15:19
正常應(yīng)該是本月計提上月的(10月計提9月的)然后交的時候10月繳納9月的
計提:借:營業(yè)稅金及附加
貸應(yīng)交稅費-增值稅(進項)
還有附加稅
是這樣嗎
宋生老師
2019 10/05 15:20
你好!增值稅不是這樣做的。
你說的借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅這些。倒是對的。不過是本月計提本月的,下月繳納上月的
84785033
2019 10/05 15:27
本月計提本月的。我不知道應(yīng)該計提多少呢。那得是9月底算出來多少。然后我在計提。1 0月份在繳納。和工資計提一樣的情況對嗎
宋生老師
2019 10/05 15:30
你好!是的。9月計算出來,計提。然后10月支付
84785033
2019 10/05 15:34
謝謝老師。
宋生老師
2019 10/05 15:37
您好!不用客氣的了
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