問題已解決

老師,你好,我有一張發(fā)票要進項轉出,我現在認證的話,然后我國稅申報系統(tǒng)進項轉出, 那我用友T3 中的分錄怎么做呢?

84784994| 提問時間:2019 09/30 09:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
填附表二進項轉出 分錄 借相關成本費用貸應交稅費 應交增值稅進項轉出
2019 09/30 09:36
84784994
2019 09/30 09:39
填附表二我知道的哦,就下面這張發(fā)票我應該怎么做分錄,
玲老師
2019 09/30 09:40
你原來分錄 是咋做的 ?
84784994
2019 09/30 09:44
還沒有做過呢, 請老師指點
84784994
2019 09/30 09:46
實際是送客戶的特產
玲老師
2019 09/30 09:47
你這個是送客戶的嗎 招待嗎?
84784994
2019 09/30 09:47
是的, 送客戶的,
玲老師
2019 09/30 09:49
借管理費用-招待費 應交稅費 應交增值稅進項 貸銀行存款 僭 管理費用 貸 應交稅費 應交增值稅進項轉出
84784994
2019 09/30 09:50
是不是借:銷售費用戶-業(yè)務招待費,進項稅額 貸;現金,,,然后轉出的分錄是怎么做的呢?
玲老師
2019 09/30 09:53
現金支付貸現金 轉出僭 管理費用 貸 應交稅費 應交增值稅進項轉出 招待費一般記管理費用科目
84784994
2019 09/30 10:14
好的, 那老師請教一下,進項稅額轉出貸方余額25.31的,貸方一直這樣掛著嗎?
玲老師
2019 09/30 10:18
這個不用單獨做分錄
84784994
2019 09/30 10:18
那是這樣掛的呢
玲老師
2019 09/30 10:19
是的 不用再做分錄
玲老師
2019 09/30 10:22
如果 你想都結平就這樣寫分錄 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
84784994
2019 09/30 10:22
那就不用結平的, 到12月底要不要結平呢
玲老師
2019 09/30 10:31
平時不用結平 年底結平也可以。
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