問題已解決

老師你好 開專票已經繳納了增值稅,后面發(fā)票作廢,退了稅款回來 我是不是應該:借:銀行存款 正數 借:應交銷項稅負數 沖當期銷項稅呢

84784986| 提問時間:2019 09/20 14:58
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
你好!是的,直接沖銷對應科目就行
2019 09/20 14:59
84784986
2019 09/20 15:05
那借方銷項稅負數 是增加了 要多交稅了?
苳苳老師
2019 09/20 15:19
如果你月末結轉了銷項稅的這樣做就不會增加發(fā)生額 1、借:銀行存款 正數 借:應交稅費-未交增值稅 負數 2、借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 負數 貸:應交稅費-未交增值稅 負數 3、借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 負數 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 負數 4、借:應收賬款等 負數 貸:主營業(yè)務收入 負數 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 負數
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