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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年工資多計(jì)提了,今年想用以前年度損益調(diào)整,不發(fā)了,請問分錄怎么做?
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速問速答借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2019 09/19 17:59
84785013
2019 09/20 09:45
84785013
2019 09/20 09:48
老師,我這樣做對(duì)嗎?
maize老師
2019 09/20 11:54
可以,以前年度損益調(diào)整這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面
84785013
2019 09/20 16:11
老師,我發(fā)現(xiàn)按我這樣做分錄后,我結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表中沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目出現(xiàn),是正確的嗎,如果按您教的借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸本年利潤未分配利潤做的話,科目余額表有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目出現(xiàn),雖然期末余額也為零,為什么會(huì)這樣?我應(yīng)該如何做是好?
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