當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,本公司為一般納稅人,作為銷售方開具的增值稅普票,其銷項(xiàng)稅額能用收到的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
2019 09/05 10:37
84785032
2019 09/05 10:40
好的,謝謝老師
辜老師
2019 09/05 10:41
好的,客氣,幫到你就好
閱讀 582