應(yīng)納稅額-銷售額×3%,那還有一題稅負(fù)也是超過(guò)3%,但也沒(méi)按此方法核算!2018年4月30日前,對(duì)增值稅一般納稅人銷售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策;增值稅一般納稅人將進(jìn)口軟件進(jìn)行轉(zhuǎn)換等本地化改造后對(duì)外銷售,比照自產(chǎn)軟件享受即征即退政策。 應(yīng)納稅額=(908000+1250000)×13%-148900=131640(元) 實(shí)際稅負(fù)=131640÷(908000+1250000)=6.1% 實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退。 實(shí)際應(yīng)納稅額=(908000+1250000)×3%=64740(元)
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速問(wèn)速答同學(xué)。你是什么疑問(wèn),有這個(gè)政策,對(duì)超過(guò)部分是要退的。
2019 09/04 11:29
84785043
2019 09/04 21:32
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2019 09/04 21:32
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)解析里面,為什么×千分之0.25,印花稅有這個(gè)稅率嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 09/04 23:03
萬(wàn)分之5,減半征收.這里是
84785043
2019 09/04 23:04
(⊙o⊙)哦,我明白了,謝謝。
陳詩(shī)晗老師
2019 09/04 23:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快
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- 老師軟件行業(yè)實(shí)際稅負(fù)超3%的部分實(shí)行即征即退,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際稅負(fù)如何計(jì)算? 1868
- 某軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月銷售自產(chǎn)軟件產(chǎn)品取得不含稅收入300萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額152.94萬(wàn)元,本月領(lǐng)用其中40%,該軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅( )萬(wàn)元。 增值稅一般納稅人銷售其自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策。應(yīng)納增值稅=300×13%-152.94×13%=19.12(萬(wàn)元),3%的實(shí)際稅負(fù)=300×3%=9(萬(wàn)元),超過(guò)9萬(wàn)元的部分即征即退,實(shí)際繳納的增值稅為9萬(wàn)元。 這里的進(jìn)項(xiàng)稅為什么不??40% 705
- 看不懂這題。 增值稅一般納稅人銷售其自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策。將進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行本地化改造后對(duì)外銷售,其銷售的軟件產(chǎn)品可享受即征即退政策。當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=120000×13%+200000×13%-100000×13%=15600+26000-13000=28600(元),稅負(fù)=28600/(120000+200000)×100%=8.94%,即征即退稅額=28600-(120000+200000)×3%=19000(元)。為什么最后還需要用28600減去320000*3%的數(shù)值?????不應(yīng)該是320000*3%就可以來(lái)嗎? 349
- 老師好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題: 一般納稅人將進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行本土化改造后對(duì)外銷售享受即征即退政策。這個(gè)政策也是按照超過(guò)實(shí)際稅負(fù)3%即征即退嗎? 665
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