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統(tǒng)計局財務(wù)報表中的應(yīng)交增值稅這一項怎么填列
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統(tǒng)計報表制度中有公式:
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
如果你單位沒有出口業(yè)務(wù)的話那就是
銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
取自財務(wù)賬目或者科目余額表
注意不含期初未抵扣的進項稅額
統(tǒng)計要的是本年的數(shù)據(jù),跟稅務(wù)的口徑不一樣。
2019 07/15 09:22
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2019 07/15 10:14
可以按照本月納稅申報表填嗎
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靖曦老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/15 10:48
您好,就是按照您的納稅申報表如實填寫
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2019 07/15 11:15
他這個數(shù)據(jù)是要1-本季應(yīng)交增值稅那我填納稅申報表上的本年累計數(shù)嗎
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靖曦老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/15 11:39
您好,你需要計算出本季度的數(shù)據(jù)填寫
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