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我們是一般納稅人購買的稅控系統(tǒng)技術維護費280怎樣入賬
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速問速答借:管理費用 貸:相關科目。
等抵減增值稅稅額時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸:管理費用
2019 07/10 10:35
84785040
2019 07/10 10:44
我是6月份交的這個錢,分錄寫到6六月份的是借:管理費用280貸:庫存現(xiàn)金,7月份報稅的時候抵減增值稅的時候寫到7月份的分錄是(借:應交稅費-增值稅(減免稅額)貸:管理費用)這一筆是寫到7月份還是6月份老師
答疑陳園老師
2019 07/10 10:51
抵減時的分錄在寫7月份里面。
84785040
2019 07/10 10:54
那借方的應交稅增值稅(減免稅額)怎樣結轉啊,麻煩老師把完整的分錄寫一下,6月份、月份的還有結轉的!謝謝老師!
答疑陳園老師
2019 07/10 11:06
剛說錯了,不好意思,理解錯你的意思了,你的意思是6月拿到發(fā)票,抵減6月的增值稅的話,這個抵減分錄寫在6月底。
6月底,抵減分錄:借:應交稅費-增值稅(減免稅額)貸:管理費用
增值處理分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅(減免稅額)
7月繳納時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84785040
2019 07/10 11:23
老師,那附加稅是按那個計提,是按減去280 的計提嗎
答疑陳園老師
2019 07/10 11:29
是的,因為附加稅是在實際繳納的增值稅的基礎上繳納的。
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