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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們籌建期,付的房租租金,先付款后給發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄呢
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借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2019 07/03 13:48
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2019 07/03 15:01
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,
第一筆應(yīng)該是,借:其他應(yīng)收款,
貸銀行存款,
個(gè)人再把錢支付買辦公用品,取得發(fā)票
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款,
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吳少琴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/03 18:32
可以這樣處理的,先計(jì)入其他應(yīng)收款后沖銷
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