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未交增值稅科目下的余額怎么處理

84785013| 提問時間:2019 06/25 10:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果沒有繳納就在未交增值稅掛賬就是了
2019 06/25 10:21
84785013
2019 06/25 10:24
老師剛打錯了,是“轉出未交增值稅科目”
鄒老師
2019 06/25 10:35
你好,如果有應納稅額,需要結轉到未交增值稅才是的
84785013
2019 06/25 10:41
老師,有沒有完整的賬務處理跟我發(fā)下,銷項稅額,未交增值稅,轉出未交增值稅等科目相關的分錄賬務處理
鄒老師
2019 06/25 10:52
你好 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84785013
2019 06/25 11:00
老師,“轉出未交增值稅”科目會有余額嗎?
鄒老師
2019 06/25 11:11
你好,這樣結轉之后就沒有余額啊
84785013
2019 06/25 11:32
“銷項稅額”轉“轉出未交增值稅”這一步是一定要做的嗎?我公司用的做賬系統(tǒng)沒有這一步的結轉,所以這兩個科目都有余額,只有看一級科目就沒有余額
鄒老師
2019 06/25 11:32
你好,是的,需要做結轉銷項,進項到轉出未交增值稅這個步驟的 結轉了就沒有余額啊
84785013
2019 06/25 11:36
謝謝老師,進項稅額轉出的分錄怎樣做
鄒老師
2019 06/25 11:39
你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應稅費-應交交增值稅(進項稅額轉出), 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84785013
2019 06/25 11:53
老師,當期進項稅額大于銷項稅額時怎么結轉?
鄒老師
2019 06/25 11:55
你好,這樣做結轉分錄 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
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