問題已解決
其他應付款報表上為負數(shù),讓調整到其它應收,其他應付調入其他應收,請問憑證應該如何做。
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速問速答您好
可以不做賬務處理 填資產(chǎn)負債表的時候重分類填寫即可 如果你要做分錄的話
借:其他應收款
貸:其他應付款
2019 06/01 11:15
84784973
2019 06/01 11:17
直接調整就好,是嗎?由系統(tǒng)直接出報表,要求不能出負數(shù),我是不是就要做一下帳,來進行調整?
bamboo老師
2019 06/01 11:23
如果是系統(tǒng)的話 那您可以修改報表取數(shù)工具
不修改的話 做分錄調整
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