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1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40435】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【191345.08】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。 這個4035是費用做了,發(fā)票沒來的,我調增了,然后就有這個風險提示了,我是哪里填漏了嗎?

84785019| 提問時間:2019 05/22 13:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
4035是沒有發(fā)票的是嗎
2019 05/22 14:39
樸老師
2019 05/22 15:00
應該調增的是40435。第45行第3列是所有應該調增的金額合計
84785019
2019 05/22 15:01
為啥會有這個提示?是我哪里錯了嗎
樸老師
2019 05/22 15:08
如果沒有其他調增的那就是合計錯了,應該是40435 也是第45行第3列合計錯誤
84785019
2019 05/22 15:11
合計數含了業(yè)務招待費的數字
樸老師
2019 05/22 15:15
招待費調增也一塊了嗎?招待費調增的是A105000《納稅調整項目明細表》第15行“(三)業(yè)務招待費支出”填在這個的第三列調增那里
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