問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的公司,前期購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等都是用個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬支付的,應(yīng)該要如何做賬,

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/18 09:12
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那,有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)呢?
2019 04/18 09:13
84785046
2019 04/18 09:14
沒(méi)有
答疑陳園老師
2019 04/18 09:17
沒(méi)有發(fā)票的話(huà),不好入賬呢。如果可以去稅務(wù)局代開(kāi)一張吧。
84785046
2019 04/18 09:20
如果做內(nèi)賬應(yīng)該如何做賬,
答疑陳園老師
2019 04/18 09:22
內(nèi)賬的話(huà),憑收據(jù)直接入賬。如果是桌椅,電腦啊,這些就入固定資產(chǎn)。如果是小金額的小東西,可以直接入相關(guān)費(fèi)用。
84785046
2019 04/18 09:23
個(gè)人賬號(hào)支付的這些款應(yīng)該如何入賬,是合伙企業(yè),三個(gè)人的,
答疑陳園老師
2019 04/18 09:24
可計(jì)入:其他應(yīng)付款-XX
84785046
2019 04/18 09:28
計(jì)其他應(yīng)付,后期怎么處理??!還要還這些款嗎?
答疑陳園老師
2019 04/18 09:30
理論上是要還的。就是不知道你們當(dāng)時(shí)公司的章程,出資比例。
84785046
2019 04/18 09:31
如果這些是算入股的款,因?yàn)橛袀€(gè)人出的是技術(shù),其他出資金,
答疑陳園老師
2019 04/18 09:32
內(nèi)賬里,可以在年底的時(shí)候把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本。
84785046
2019 04/18 09:36
那前期購(gòu)買(mǎi)的這些設(shè)備,就借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款嗎?然后年底把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本嗎,
答疑陳園老師
2019 04/18 09:42
是的。年底的一起轉(zhuǎn)入實(shí)收資本。
84785046
2019 04/18 09:43
嗯!謝謝!老師辛苦了,
答疑陳園老師
2019 04/18 09:45
不客氣,希望對(duì)你有幫助。
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