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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人去年收到的專票沒有做分錄也沒有抵扣,現(xiàn)在做抵扣如何做分錄?和抵扣? ,4月份認(rèn)證的,我可以抵三月份的增值稅嗎?該怎么做賬
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速問速答您好
請問是材料發(fā)票還是費(fèi)用發(fā)票 大概多少金額
2019 04/17 11:33
84784956
2019 04/17 12:29
費(fèi)用發(fā)票15000
bamboo老師
2019 04/17 12:36
借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款等
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
如果您3月份所屬期的增值稅還沒有申報(bào) 4月份認(rèn)證 可以抵三月份的增值稅
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