問題已解決
上年第四季度工會經(jīng)費沒有計提也沒繳納,這個月補計提,怎么寫分錄???借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,
借 以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2019 04/03 15:52
84784976
2019 04/03 16:15
老師,我還補提了一個上年度的費用,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,是不是也要再借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整啊?
84784976
2019 04/03 16:16
老師,我還補提了一個上年度的費用,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,是不是也要再借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整啊?
張艷老師
2019 04/03 16:16
是的,您的理解是正確的。
84784976
2019 04/03 16:16
老師,我還補提了一個上年度的費用,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,是不是也要再借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整啊?
張艷老師
2019 04/03 16:23
是的,您的賬務(wù)處理是正確的。
84784976
2019 04/03 16:24
請問老師,以前的會計計提費用的時候有一個分錄,借成本,貸現(xiàn)金,沒有像往常一樣,在應(yīng)付賬款里面過一下,您看我應(yīng)該把這個分錄補全嗎
張艷老師
2019 04/03 16:28
如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解??!
閱讀 1033