问题已解决

2018年11月制造費用記錯了,多記了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?匯算清繳怎么調(diào)?

84785046| 提问时间:2019 03/27 16:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,通過以前年度損益調(diào)整科目,把這一塊調(diào)整回來。你們這一塊成本是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)?商品是否已對外銷售?
2019 03/27 17:23
84785046
2019 03/27 17:27
是多記了,成本已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,商品對外出售了
QQ老師
2019 03/27 17:32
你好,根據(jù)差額直接通過以前年度損益調(diào)整沖回來。影響未分配利潤。
84785046
2019 03/27 17:34
老師,假如多記了10000,可以幫我寫下完整的調(diào)賬分錄嗎?
QQ老師
2019 03/27 17:36
你好,當(dāng)時多結(jié)轉(zhuǎn)的時候的分錄給我寫一下,我看看。
84785046
2019 03/27 17:37
借:制造費用-設(shè)備維修 貸:庫存現(xiàn)金
84785046
2019 03/27 17:38
多記了775
QQ老師
2019 03/27 17:38
你好,你的現(xiàn)金金額也不對嗎?
84785046
2019 03/27 17:38
嗯,這個是用現(xiàn)金付的
QQ老師
2019 03/27 17:39
借1000年度損益調(diào)整貸現(xiàn)金。 這個分錄用紅字沖差額。 然后寫借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84785046
2019 03/27 17:51
跨年能直接用現(xiàn)金調(diào)18年的現(xiàn)金的金額嗎?
QQ老師
2019 03/27 18:06
你好,不涉及損益類的科目,用原科目就可以
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取