問(wèn)題已解決

新接的賬,以前賬簿顯示2018年1月份應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅上年結(jié)轉(zhuǎn)是31967元,賬上顯示2018年1月份交2017年12月份增值稅是32787元,中間產(chǎn)生了差額,這是什么原因?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/05 11:07
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正好差了820,你查一下是不是稅盤(pán)和服務(wù)費(fèi)的錢(qián),沒(méi)有抵扣。
2019 03/05 11:20
84784996
2019 03/05 11:44
老師,19年2月份可以抵扣這比款嗎?不知道是哪年的稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)
月月老師
2019 03/05 12:50
你好,稅控盤(pán)沒(méi)有時(shí)間限制,都可以抵扣。
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