問題已解決
小規(guī)模勞務(wù)公司9月份時買了稅控盤費用是480,當(dāng)時是我墊付的錢,沒報銷,我做賬會計分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。9月份交增值稅報表中抵減了這480元,但是我9月份的賬上沒有做這個抵減的憑證,我可以在10份賬上做嗎?會計分錄:借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。借:應(yīng)交增值稅(減免)480,貸:管理費用―480
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可以的
2018 12/29 19:17
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84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2018 12/29 19:38
老師,我在第三季度申報企業(yè)所得稅時預(yù)繳了300,但當(dāng)時也沒做分錄,借:所得稅費用―企業(yè)所的稅,貸應(yīng)交稅費―應(yīng)交企業(yè)所得稅,我也可以在10月份補上吧
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 12/29 19:55
可以的
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