問題已解決
以前會計每月做的水電費(fèi)直接是,借~生產(chǎn)成本~水電費(fèi)1000,貸庫存現(xiàn)金1000,這個收據(jù)是會計自己寫了,現(xiàn)在老板把發(fā)票拿過來了,每月都多了幾百塊,共多付了3000,,現(xiàn)在怎么給做好,這個多出來的3000!
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速問速答,建議做賬調(diào)整處理,借;生產(chǎn)成本-水電費(fèi),負(fù)數(shù)3000多元,貸:庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)3000多元。
2018 12/26 22:31
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2018 12/26 22:47
老師,那庫存商品要不要調(diào)呢,因?yàn)檫@個生產(chǎn)成本~水電,后面轉(zhuǎn)到了完工產(chǎn)品那里了
王雁鳴老師
2018 12/26 22:49
您好,如果結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品了,庫存商品也需要調(diào)整的,借;庫存商品,負(fù)數(shù)3000多元,貸:生產(chǎn)成本-水電費(fèi),負(fù)數(shù)3000多元。如果有賣出的,根據(jù)賣出部分商品應(yīng)該承擔(dān)的部分,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫存商品,負(fù)數(shù)。
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2018 12/26 22:53
老師,那我這個7000的發(fā)票放哪里,本身,但是沒有付,會計做的時候直接用現(xiàn)金付了,自己寫了個單子,現(xiàn)在企業(yè)吧發(fā)票拿過來了,我不知道怎么做了,
王雁鳴老師
2018 12/26 22:57
您好,拿回來的發(fā)票,做賬時,借;生產(chǎn)成本-水電費(fèi),7000元,借:生產(chǎn)成本-水電費(fèi),負(fù)數(shù)7000元。
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2018 12/26 23:07
老師,沒聽明白!老師,您先休息,明天再回復(fù)謝謝!
王雁鳴老師
2018 12/26 23:12
您好,不客氣,也就是說,相當(dāng)于原來的發(fā)票已經(jīng)付款了,現(xiàn)在拿回的發(fā)票直接做賬,按上面的分錄,如果您看不明白,直接借;生產(chǎn)成本-水電費(fèi),7000元,貸:生產(chǎn)成本-水電費(fèi),7000元。也可以的。
84784994
2018 12/27 18:56
好的,謝謝王老師,老師,新開的企業(yè)還沒有營業(yè),但是有房租費(fèi),要不要來進(jìn)來房租費(fèi)發(fā)票,小規(guī)模,房租發(fā)票開進(jìn)來做什么科目好呢
王雁鳴老師
2018 12/27 18:58
您好,不客氣,要開進(jìn)來的,開進(jìn)來可以記入長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)科目處理。
84784994
2018 12/27 19:16
老師,這個房租發(fā)票是今年的11.12月份的,現(xiàn)在還沒開進(jìn)來,要不要開進(jìn)來呢
王雁鳴老師
2018 12/27 19:37
您好,最好開進(jìn)來,直接入管理費(fèi)用-租賃費(fèi)。
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