問(wèn)題已解決

老師,公司是一般人,上個(gè)月稅率錯(cuò)開(kāi)為3%,我們申報(bào)增值稅時(shí),先錯(cuò)報(bào),再去現(xiàn)場(chǎng)按正確的稅率申報(bào)的,這是11月的發(fā)票匯總表,我增值稅報(bào)表怎么填寫才能申報(bào)成功啊,需要去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/10 10:18
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84785040
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,可以回答下嗎
2018 12/10 10:41
小黎老師
2018 12/10 11:48
您好,本月按照您打印出來(lái)的匯總表進(jìn)行申報(bào)就可以了
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