问题已解决
這個月支付一筆物業(yè)費5000元,在沒收到票的情況下會計記賬這么做 計提借管理費用5000 貸應付賬款5000 支付借應付賬款5000 貸銀行存款5000 等到后來收到專票了他在沖一筆前面的管理費,做成借管理費用 應交稅費進項 貸應付賬款 他做的賬都類似于這樣的,我不理解,付出去錢的時候不就做借應付賬款貸銀行存款,等到有票了再把應付充掉嗎?他說他的是權責發(fā)生制,我的這種做法不是!他的做法對嗎
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你好!
對的。
2018 10/17 22:09
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這個月支付一筆物業(yè)費5000元,在沒收到票的情況下會計記賬這么做 計提借管理費用5000 貸應付賬款5000 支付借應付賬款5000 貸銀行存款5000 等到后來收到專票了他在沖一筆前面的管理費,做成借管理費用 應交稅費進項 貸應付賬款 他做的賬都類似于這樣的,我不理解,付出去錢的時候不就做借應付賬款貸銀行存款,等到有票了再把應付充掉嗎?他說他的是權責發(fā)生制,我的這種做法不是!他的做法對嗎