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老師你好我司2024年12月做了一筆付租金,借:主營業(yè)務(wù)成本-商業(yè)經(jīng)營成本-租金40W,貸:銀行存款40W。因為當時根據(jù)收據(jù)全額入了成本,結(jié)果2025年1月對方開具了專票我司是一般納稅人需要專票抵扣進項稅額,不含稅是380952.4,稅額是19047.6,,因為上月已經(jīng)付款通過以前年度損益調(diào)整我無法做平,,我是借:主營業(yè)務(wù)成本-商業(yè)經(jīng)營成本-租金40W,貸:以前年度損益調(diào)整40W,借:以前年度損益調(diào)整380952.4,應(yīng)交稅費-19047.6,發(fā)現(xiàn)無法通過以前年度損益調(diào)整調(diào)平,麻煩老師寫下分錄謝謝!

84784973| 提問時間:01/24 16:02
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,你的分錄是對的 你可以不用沖主營業(yè)務(wù)成本,直接做一筆 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅? 19047.6 貸:以前年度損益調(diào)整? 19047.6 借:以前年度損益調(diào)整? 19047.6 貸:利潤分配-未分配利潤? 19047.6
01/24 16:06
apple老師
01/24 16:08
因為你的成本多計提了 19047.6 這個金額,因此,只要做一筆分錄就行 另外,以前年度損益調(diào)整,就是相當于 主營業(yè)務(wù)成本,? 所以,不能沖這個科目
84784973
01/24 16:13
如果沒沖主營業(yè)務(wù)成本會不會虛增成本,因為我之前全額付款40W入了主營業(yè)務(wù)成本,但是后面2025年01月才收到專票,直接調(diào)整稅額就可以了嘛,那好像是我想多了,,因為之前如果未付款的費用全額進了成本比如設(shè)計費借:主營業(yè)務(wù)成本-設(shè)計費8000,貸應(yīng)付賬款8000,跨年收到專票我是借:應(yīng)付賬款8000,貸以前年度損益調(diào)整8000,借:以前年度損益調(diào)整8096.04,應(yīng)交稅額-進項稅額80.96,貸應(yīng)付賬款8000。再做一筆借:以前年度損益調(diào)整80.96,貸利潤分配-未分配利潤 80.96,,之前我是這樣做的請問有錯嗎
84784973
01/24 16:18
如果我像之前有兩筆業(yè)務(wù)已經(jīng)沖了 主營業(yè)務(wù)成本,,那我應(yīng)該如何更正賬務(wù)呢,煩請指教?。ㄒ郧澳甓葥p益調(diào)整,就是相當于 主營業(yè)務(wù)成本, 所以,不能沖這個科目)
apple老師
01/24 16:18
首先是,只要5/31號前發(fā)票來了,就能全額抵扣,所以,不存在虛增成本 其次,你的舉例是對的。分錄處理是正確的, 你的分錄比較全面,相當于先紅沖,后再做正確的,然后,差額轉(zhuǎn)入未分配利潤 我上面的分錄是,簡易做法, 多做了多少成本,直接調(diào)整 兩種方法都可以,結(jié)果是一樣的
apple老師
01/24 16:21
就用上面的租金舉例說明 借:應(yīng)付暫估? ?400000 貸:以前年度損益調(diào)整? 400000 借:以前年度損益調(diào)整 380952.4 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅? 19047.6 貸:應(yīng)付暫估? 400000 借:以前年度損益調(diào)整? 19047.6 貸:利潤分配-未分配利潤? 19047.6
84784973
01/24 16:24
那就好,我上面那個方法呢就需要未付款有應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款作為貸方就可以做平,但是一旦已付款的跨年回專票還是老師你的方法簡潔一步到位,我差點以為我那個設(shè)計費分錄處理錯誤了,我對這句話理解有誤了應(yīng)該,以前年度損益調(diào)整,就是相當于 主營業(yè)務(wù)成本, 所以,不能沖這個科目,你說的不能沖這個科目,我直接借:應(yīng)付賬款8000,貸以前年度損益調(diào)整8000,,我理解就是我沖了虛驚一場,那之后已付款的我就使用老師你這個方法調(diào)整,謝謝你啊十分感謝
apple老師
01/24 16:27
不用客氣,同學, 老師應(yīng)該的, 感謝你太善解人意了,以后,我解答時,也注意自己的措辭, 也謝謝你的信任, 祝您生活愉快,?
84784973
01/24 16:29
好呢,老師你很棒呢,謝謝你,那我選用你的這個方法,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 19047.6 貸:以前年度損益調(diào)整 19047.6 借:以前年度損益調(diào)整 19047.6 貸:利潤分配-未分配利潤 19047.6 因為2024年12月已經(jīng)付款,沒有應(yīng)付暫估了,感謝老師有學習了一個知識點,必須給你好評!
apple老師
01/24 16:32
謝謝同學,我們一起相學相長,一起進步
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