問題已解決
把不是固定資產(chǎn)的東西 錄到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來要怎么做分錄
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借管理費(fèi)用等科目 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)
01/15 14:14
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01/15 14:15
金額怎么計(jì)算呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/15 14:16
就是就是發(fā)票上面的金額
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01/15 14:18
前期已經(jīng)錄到了固定資產(chǎn) 折舊過了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 發(fā)票找不到了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/15 14:19
那就按照賬上金額轉(zhuǎn)出
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01/15 14:22
期初累計(jì)折舊+月折舊額嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/15 14:23
固定資產(chǎn)入賬的金額
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