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上午好,老師,申報(bào)工資時(shí)有一位兼職人員工資是在一般勞務(wù)報(bào)酬所得哪里申報(bào)嗎?

84784977| 提問時(shí)間:01/15 09:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
就是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里里面有個(gè)勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
01/15 09:28
84784977
01/15 09:45
兼職工資可以跟正常新資放在一個(gè)工資表里計(jì)算工資嗎?
東老師
01/15 09:45
這個(gè)最好還是要單獨(dú)計(jì)算的
84784977
01/15 09:45
兼職工資怎么做賬?
東老師
01/15 09:46
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
84784977
01/15 10:00
只一位兼職人員工資也要單獨(dú)做一份兼職工資表嗎?是按下面圖片那樣做嗎?
東老師
01/15 10:00
對,就是單獨(dú)做一份兒兼職的工資表
84784977
01/15 10:36
老師,請問個(gè)人小李轉(zhuǎn)賬到A公司公戶1萬,然后小李委托公司轉(zhuǎn)1萬給B公司,備注是委托借款,請問怎么做分錄?
東老師
01/15 10:36
收到錢借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出去 借其他應(yīng)付款貸,銀行存款
84784977
01/15 10:46
公戶轉(zhuǎn)出去是給B公司的,后面B公司到時(shí)還要還款到公司公戶的 我分錄這樣做:借:其他應(yīng)收款(B公司) 貸:銀行存款 這樣做分錄對嗎?
東老師
01/15 10:46
對,你這么做賬是沒錯(cuò)的
84784977
01/15 11:10
老師,請問一下,小明8月從a公司借款1萬,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借應(yīng)收賬款-小明,貸銀行存款;9月時(shí)小明讓c公司代小明還款給a公司,這個(gè)要怎么做分錄啊?現(xiàn)在是做外賬,不知道怎么做賬才不會引起稅務(wù)查
東老師
01/15 11:10
你們收到錢直接沖減直接其他應(yīng)收款就行
描述你的問題,直接向老師提問
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