問(wèn)題已解決

老師你好!期初稅額應(yīng)該有留底稅額,但是當(dāng)初沒(méi)有上賬,導(dǎo)致年底的稅額結(jié)轉(zhuǎn)不平了怎么辦啊

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 11:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以通過(guò)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目來(lái)反映這一遺漏
01/12 11:51
劉艷紅老師
01/12 11:51
在年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目的余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
84784999
01/12 11:54
好的老師我試試
劉艷紅老師
01/12 11:57
是的,是的,你去試下看看
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