問題已解決
老師好,電子局出現(xiàn)紅字提示,這樣的話申報能過去嗎,點風(fēng)險提示服務(wù)說的是未發(fā)現(xiàn)風(fēng)險疑點,但是沒敢點提交申報
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速問速答你好,什么界面出現(xiàn)的紅字提示?提示內(nèi)容是什么
01/11 17:46
84785045
01/11 17:52
就是資產(chǎn)加速折舊表,以前填 的是帳載折舊和一次性計提的折舊金額一致,比如說是50萬,現(xiàn)在四季度帳載金額如果按月計提填數(shù)6萬就沒有這么多,它提示應(yīng)該大于等于三季度的數(shù),這樣 的最好別改對吧。
王琳老師
01/11 18:00
賬載折舊是當年計提的折舊,一次性計提折舊金額是資產(chǎn)原值一次性計入的金額兩個金額不是一回事
84785045
01/11 18:04
是的,但是我?guī)ど弦彩且淮涡杂嬏嵬暾叟f了,我現(xiàn)在第四季度想更正一下賬載金額按月,這樣的話不行是吧,有這個紅色的嘆號,還是按以前的都寫同一個數(shù),匯算清繳再說
王琳老師
01/11 18:07
會計上應(yīng)該分期計提
84785045
01/11 20:16
哦,好的,老師如果我計提的福利費沒有用完沒事吧
王琳老師
01/11 20:18
計提的福利費?福利費是據(jù)實入賬的
84785045
01/12 10:10
我就是按工資的14%計提的,但是24年度,應(yīng)付職工薪酬--福利費沒有平,就是有沒報銷的,可以嗎
王琳老師
01/12 10:22
福利費是據(jù)實入賬的,在不超過工資薪金14%可以稅前扣除
84785045
01/12 10:35
是不是報銷多少福利費,同時就計提多少,不用非得按照某個月的工資的14%來計提。
王琳老師
01/12 10:37
是的,福利費是憑票入賬不需要計提
84785045
01/12 10:38
那借什么,管理費用嗎,分錄咋做
王琳老師
01/12 10:40
是的,借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
84785045
01/12 15:35
好 的,謝謝老師
王琳老師
01/12 15:39
不客氣同學(xué),祝您在平臺收獲滿滿!
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