問題已解決

老師,請(qǐng)問下賬務(wù)上做了無票收入。對(duì)應(yīng)的增值稅要申報(bào)嗎?我這邊是小規(guī)模納稅人,是要填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額嗎?一月份這些票會(huì)全部開出,那到時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出小微企業(yè)免稅銷售額,我要自己調(diào)整為負(fù)數(shù)嗎

84784985| 提問時(shí)間:01/10 22:15
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,未開票收入也要申報(bào)的,按照開票加未開票收入確認(rèn),未開票收入填寫在其他增值稅發(fā)票里
01/10 22:17
84784985
01/10 22:20
老師,我是小規(guī)模納稅人,是否可以填寫在小微企業(yè)免稅銷售額那里呢
王琳老師
01/10 22:21
不滿30萬需要填列在免稅銷售額
84784985
01/10 22:35
老師,開過票的直接體現(xiàn)在小微企業(yè)免稅銷售額那里,那我無票收入增加在此處是否可以呢?下個(gè)月這些票開出來了,是否要沖掉呢
王琳老師
01/10 22:44
未開票填在其他銷售發(fā)票那一欄的
王琳老師
01/10 22:44
下月開票就紅沖未開票收入
84784985
01/10 22:54
是賬務(wù)紅沖還是報(bào)稅紅沖呢
王琳老師
01/10 22:56
兩者都需要,報(bào)稅未開票收入要填負(fù)數(shù)
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