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12月增值稅附表二,本期認證未申報,已經(jīng)申報了,但這數(shù)據(jù)發(fā)票在1月被紅沖了,需要怎樣處理
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速問速答去修改12月份的增值稅,需要在第一行和第二行填寫,然后在1月份在進項轉(zhuǎn)出。
01/10 11:38
84785024
01/10 12:22
沖紅后,用重新開票了哦
郭老師
01/10 12:24
對的是的,是這么做的。
84785024
01/10 12:37
待抵扣進項稅額在12月,轉(zhuǎn)出不是在12月嗎
郭老師
01/10 12:39
你好,你是十二月份幾號認證的?你得看一下他所屬期
84785024
01/10 13:10
哪里查以前發(fā)票認證勾選記錄
郭老師
01/10 13:12
你勾選抵扣的里面點開,然后有一個統(tǒng)計確認。在這里面可以查,然后右邊有一個歷史統(tǒng)計查詢。
84785024
01/10 15:37
已經(jīng)查不到?jīng)_紅那張數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在只有新開票的退稅勾選情況
郭老師
01/10 15:37
你不紅沖嗎你這樣的話會影響你的進項的,他會要求你進項轉(zhuǎn)出的。
84785024
01/10 15:50
首先我要做什么
郭老師
01/10 15:51
首先把這個退稅勾選的發(fā)票,稅務(wù)局里面申請退回,你退不回來的,找你稅務(wù)局給你退回,那邊也可以退回。
然后把這個發(fā)票退給對方,對方開紅字確認單,然后再開紅字發(fā)票,再給你重新開,就這個流程。
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