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老師,我12月計(jì)提了12季度的所得稅,但是申報(bào)的時候彌補(bǔ)以前虧損不用交,這個怎么做分錄處理啊。
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速問速答你好,在1月份借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
01/09 10:25
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老師,我12月計(jì)提了12季度的所得稅,但是申報(bào)的時候彌補(bǔ)以前虧損不用交,這個怎么做分錄處理啊。
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