問題已解決
老師,接過來的賬,發(fā)現(xiàn)他第三季度繳納的增值稅稅金比他的增值稅少120元,導致應交增值稅科目出現(xiàn)負數(shù),這種怎么調整啊。
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速問速答你好,如果賬上多家結轉了增值稅120元,就沖120元借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅-120,貸應交增值稅-未交增值稅付-120
01/08 22:42
84784989
01/08 22:43
是少提了120的增值稅
84784989
01/08 22:43
小規(guī)模納稅人
波德老師
01/08 22:44
少提了120元,就按我上邊的分錄補提120元。
84784989
01/08 22:47
就是他第三季度交的是200多的睡衣,但是他賬上科目余額表只有100多的稅。導致賬上增值稅
有100多差額的負數(shù)
波德老師
01/08 22:49
如果是交多了,可以申請稅務退還增值稅。
84784989
01/08 22:49
不是交多,是前面的會計做少了
波德老師
01/08 22:54
應交稅費做少了,證明收入也做少了,就補做分錄借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784989
01/08 22:54
好的,謝謝
波德老師
01/08 22:55
不客氣,祝你工作順利,生活愉快。
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