問題已解決

老師,公司為小規(guī)模,出售了自有貨車4000元(款已收到),請二手市場幫忙代辦的,二手市場代開了張4000元二手機動車發(fā)票,現(xiàn)我們申報增值稅季報,這個金額需填入增值稅表中嗎?

84785006| 提問時間:01/08 18:02
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好,我們實際收到這么多錢就申報這個,收到的金額大于這個金額,按實際收到的款申報,,不能小于這個金額,小于有稅務風險
01/08 18:03
84785006
01/08 18:04
那這個金額需填在哪里呢?
琦禎異寶
01/08 18:05
您好,增值稅主表第1行是未開票金額的申報,那個二手車市場的金額不是我們開的,不用管他
84785006
01/08 18:09
這個申報表,欄次一中的金額,沒有包括這4000,那我需要申報嗎?如果申報我需填在哪個地方?
琦禎異寶
01/08 18:14
您好,要申報的,400/1.01填在這里第1行,1=2+3+未開票金額?
84785006
01/08 18:15
1=2%2b3%2b未開票金額,這個未開票金額,填在哪里?不然1大于2%2b3
琦禎異寶
01/08 18:17
您好,就是填的1里,我們意思1是包含了未開票金額
84785006
01/08 18:25
1填入%2b4000/1.01后,24行,金額增加了79.21。 24行不是應該增加39.6嗎?
琦禎異寶
01/08 18:37
您好,我們是不是超過了30萬,要填那個減免表的
84785006
01/08 18:49
是的,超過30萬了,不知道后面的數(shù)據(jù)哪些表需填寫
琦禎異寶
01/08 18:51
哦哦,減免表是含?稅價/1.01?再乘2%填入
84785006
01/08 18:54
那這個地方,選哪個合適?
琦禎異寶
01/08 18:57
您好,我們適用小規(guī)模1%的政策就可以了,不用選?這個舊貨,
84785006
01/08 19:00
是這樣嗎?然后在回到主表18行,填為9474.57,是這樣操作嗎?
琦禎異寶
01/08 19:03
您好,是的,就是這么申報的哦
84785006
01/08 19:04
好的,謝謝老師!
琦禎異寶
01/08 19:05
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